企业购入材料 对方代垫运杂费 怎么做会计分录 供货方代垫运杂费,应该怎样做会计分录,谢谢

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企业购入材料 对方代垫运杂费 怎么做会计分录 供货方代垫运杂费,应该怎样做会计分录,谢谢 代垫运杂费分录企业购入原材料 ①购入材料 借:材料采购/在途物资(含运杂费) 应交税费--应交增值税(进项税额)(材料进项税) 应交税费--应交增值税(进项税额)(运费进项税) 贷:应付账款--XX单位(材料货款) 其他应付款--XX单位(代垫运杂费) ②材料验企业购入原材料 ①购入材料 借:材料采购/在途物资(含运杂费) 应交税费--应交增值税(进项税额)(材料进项税) 应交税费--应交增值税(进项税额)(运费进项税) 贷:应付账款--XX单位(材料货款) 其他应付款--XX单位(代垫运杂费) ②材料验

对方代垫运杂费的会计分录怎么写?求解释??

从胜利工厂购入A材料5000千克,买价50000元,增值税进项税额8500元,购入B从胜利工厂购入A材料5000千克,买价50000元,增值税进项税额8500元,购入B材料5000千克,买价60000元,增值税10200元,对方代垫运杂费2000元,款项用银行存款支付,材料同时验收入库。 按重量标准分配A、B材料共同负担的运杂费。费用分配率=待分配

我公司销售货物代垫运费会计分录怎么做?

我公司向A 公司销售60万货物,运费10先由我公司支付,支付运费时会计分1、首先,代垫运费的处理,如下: 借:其它应收款--垫支运费--XX单位 贷:银行存款 2、收到款项时: 借:银行存款等 贷:其它应收款--垫支运费--XX单位 3、销售商品并代垫运费账务处理: 借:应收账款——某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增

代垫的运杂费计入什么?

12月15日,向宏远工厂销售A产品50件,增值税专用发票注明:价款15000元,税代垫的运杂费计入应收账款,应收账款的入账价值包括企业销售商品、提供劳务等应从购货方或者接受劳务方收取的合同或协议价款(不公允的除外)、增值税销项税额、以及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。 举例:12月15日,向宏远工厂销售A产品50件

销售商品代垫的运杂费怎样做会计分录?

应收账款(Receivables)核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费。发生时账务处理 企业销售商品时代垫运杂费做会计分录: 借:应收账款:XX单位-代垫运杂费; 贷:银行存款。 2如果是采购单位,发生的运

代垫运杂费和运杂费的会计分录分别怎么计?

一般运杂费都是放到销售商品或被销售商品一起收取或付给的 如果是A企业作为卖方销售商品为买方企业代垫运杂费时, 借:应收账款(商品买价+运杂费) 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 如果是A企业作为买方购进商品让卖方为其

供货方代垫运杂费,应该怎样做会计分录,谢谢

作为供货方在销售产品的同时,代垫运费必须符合以下两个条件: 一、运费发票必须出具给采购方; 二、运费必须由采购方瑜运输方直接结算。 作为供货方的会计凭证是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金——应缴增值税(销项税额) 贷:银

对方代垫运杂费的会计分录怎么写?

从胜利工厂购入A材料5000千克,买价50000元,增值税进项税额8500元,购入B借:原材料---A材料50000+2000*5000/(5000+5000)*93% 原材料---B材料60000+2000*5000/(5000+5000)*93% 应缴税费---应缴增值税---进项税额 18700+2000*7% 贷:银行存款 20700 1、对方代垫运杂费2000元,如果取得运输票,可以按照7%抵扣进项税

代垫运费可会计分录怎么做

A工厂从B厂购入甲材料600吨每吨50元 价款30000 。增值进项税款5100 。 销售方代垫运费记入其他应收款 购买方购买商品支付的运费属于购入货物的成本 分录如下 借,原材料 32900 应交税费——应交增值税(进项税额) 5100 贷,应付账款 38000

企业购入材料 对方代垫运杂费 怎么做会计分录

企业购入原材料 ①购入材料 借:材料采购/在途物资(含运杂费) 应交税费--应交增值税(进项税额)(材料进项税) 应交税费--应交增值税(进项税额)(运费进项税) 贷:应付账款--XX单位(材料货款) 其他应付款--XX单位(代垫运杂费) ②材料验

代垫运杂费和运杂费的会计分录

这两种会计分录记什么 运杂费分买方和卖方吗? 会计分录有差别吗? 那代一般运杂费都是放到销售商品或被销售商品一起收取或付给的 如果是A企业作为卖方销售商品为买方企业代垫运杂费时, 借:应收账款(商品买价+运杂费) 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 如果是A企业作为买方购进商品让卖方为其

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